南樂縣實驗中學2018年度部門預算

    發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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    第一部分  南樂縣實驗中學概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分  南樂縣實驗中學2018 年度部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:南樂縣實驗中學2018 年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算支出情況表

     

    第一部分

    南樂縣實驗中學概況

    一、南樂縣實驗中學主要職責

    全面貫徹黨的教育方針,實施初中階段學歷教育。

    二、南樂縣實驗中學預算單位構成

    南樂縣實驗中學無所屬二級預算單位,本級預算為匯總預算。

     

    第二部分

    南樂縣實驗中學2018年度部門預算情況說明

    一、收入支出預算總體情況說明

    南樂縣實驗中學2018年收入總計1730.18萬元,支出總計1730.18萬元,與2017年相比,收、支總計各增加713.61萬元,增長41.24%。主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。

    二、收入預算總體情況說明

    南樂縣實驗中學2018年收入合計1730.18萬元,其中:一般公共預算1730.18萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    南樂縣實驗中學2018年支出合計1730.18萬元,其中:基本支出1728.18萬元,占99.88%;項目支出2萬元,占0.12%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    南樂縣實驗中學2018年一般公共預算收支預算1730.18萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加713.61萬元,增長41.24%,主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資;政府性基金收支預算0萬元,沒有變化。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    南樂縣實驗中學2018年一般公共預算支出年初預算為1730.18萬元。主要用于以下方面:教育支出1249.90萬元,占72.25%;社會保障和就業(yè)支出356.89萬元,占20.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.14萬元,占2.37%;住房保障(類)支出82.25萬元,占4.75%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    南樂縣實驗中學2018年一般公共預算基本支出年初預算為1728.18萬元。主要用于以下方面:工資福利支出1675.51萬元;商品和服務支出0萬元;對個人和家庭的補助52.67萬元;資本性支出0萬元。

    七、“三公”經費支出預算情況說明

    2018年“三公”經費預算為0萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年沒有變化。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,預算數比 2017年沒有變化。

    (二)公務用車購置及運行費0元。預算數比 2017年沒有變化。

    (三)公務接待費0萬元。預算數比 2017年沒有變化。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    我校2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    我校2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    南樂縣實驗中學2018年機關運行經費支出預算0萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2017年,我校共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,校擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產占用情況

    2017年期末,我校共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉移支付項目情況

    我校負責管理的專項轉移支付項目共有0。

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件:南樂縣實驗中學2018年度部門預算表

     

     

     

     

     

     


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